51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung
Haushaltsdiagramm
849.163 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
849.163 €
84,82%
-94.211 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-94.211 €
9,41%
29.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
29.000 €
2,90%
-24.258 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-24.258 €
2,42%
-4.476 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.476 €
0,45%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 849.163 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 29.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 878.163 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -122.945 € |
20: Verwaltungsergebnis | 755.218 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 755.218 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 755.218 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 755.218 € |