51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung
Haushaltsdiagramm
620.997 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
620.997 €
75,83%
-126.821 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-126.821 €
15,49%
40.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
40.000 €
4,88%
-26.616 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-26.616 €
3,25%
-4.476 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.476 €
0,55%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 620.997 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 40.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 660.997 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -157.913 € |
20: Verwaltungsergebnis | 503.084 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 503.084 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 503.084 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 503.084 € |