36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Haushaltsdiagramm

-4.266.003 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.266.003 €
49,21%
-1.648.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.648.000 €
19,01%
1.521.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.521.000 €
17,55%
-466.573 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-466.573 €
5,38%
350.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
350.000 €
4,04%
220.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
220.000 €
2,54%
-114.100 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-114.100 €
1,32%
69.385 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
69.385 €
0,80%
13.700 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
13.700 €
0,16%
130 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
130 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -4.266.003 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.648.000 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    1.521.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -466.573 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    350.000 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    220.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -114.100 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    69.385 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    13.700 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    130 €
  • Summe
    -4.320.461 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.174.215 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-4.266.003 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-466.573 €
14: Abschreibungen
-114.100 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.648.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-6.494.676 €
20: Verwaltungsergebnis
-4.320.461 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-4.320.461 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-4.320.461 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-189.080 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-4.509.541 €