11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-248.410 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-248.410 €
51,33%
-121.199 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-121.199 €
25,05%
-111.438 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-111.438 €
23,03%
1.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.400 €
0,29%
-1.375 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.375 €
0,28%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.500 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -248.410 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -121.199 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -111.438 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -1.375 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -482.422 € |
20: Verwaltungsergebnis | -480.922 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -480.922 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -480.922 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -484.922 € |