12.2.04 Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice

Haushaltsdiagramm

-161.352 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-161.352 €
50,60%
90.150 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
90.150 €
28,27%
-61.850 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-61.850 €
19,40%
-5.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.500 €
1,72%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -161.352 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    90.150 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -61.850 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -5.500 €
  • Summe
    -138.552 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
90.150 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-161.352 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-61.850 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.500 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-228.702 €
20: Verwaltungsergebnis
-138.552 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-138.552 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-138.552 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-640 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-139.192 €