12.2.02 Überwachung u. Sicherung des öffentl.Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht
Haushaltsdiagramm
110.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
110.000 €
97,35%
3.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
3.000 €
2,65%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 113.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -87.178 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.617 € |
14: Abschreibungen | -12.500 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -8.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -120.295 € |
20: Verwaltungsergebnis | -7.295 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -7.295 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -7.295 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.400 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -13.695 € |