11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Haushaltsdiagramm

7.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
7.000 €
87,50%
1.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.000 €
12,50%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    7.000 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    1.000 €
  • Summe
    8.000 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
8.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-194.318 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-108.296 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-160 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-302.774 €
20: Verwaltungsergebnis
-294.774 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-294.774 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-294.774 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.960 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-296.734 €