11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen
Haushaltsdiagramm
7.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
7.000 €
87,50%
1.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.000 €
12,50%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 8.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -194.318 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -108.296 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -160 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -302.774 € |
20: Verwaltungsergebnis | -294.774 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -294.774 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -294.774 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.960 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -296.734 € |