11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment
Haushaltsdiagramm
-1.459.589 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.459.589 €
80,27%
-236.586 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-236.586 €
13,01%
-68.600 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-68.600 €
3,77%
30.700 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
30.700 €
1,69%
10.835 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.835 €
0,60%
-8.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-8.000 €
0,44%
-2.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.500 €
0,14%
-1.492 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.492 €
0,08%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 41.635 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.776.767 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.735.132 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.735.132 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.735.132 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 608.120 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.127.012 € |