51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Haushaltsdiagramm

849.163 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
849.163 €
84,82%
-94.211 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-94.211 €
9,41%
29.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
29.000 €
2,90%
-24.258 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-24.258 €
2,42%
-4.476 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.476 €
0,45%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    849.163 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -94.211 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    29.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -24.258 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -4.476 €
  • Summe
    755.218 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
878.163 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-122.945 €
20: Verwaltungsergebnis
755.218 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
755.218 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
755.218 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
755.218 €