57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)
Haushaltsdiagramm
-144.150 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-144.150 €
50,75%
-83.568 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-83.568 €
29,42%
-53.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-53.800 €
18,94%
-1.789 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.789 €
0,63%
-746 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-746 €
0,26%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 500 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 21.950 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 23.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 90.450 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -284.053 € |
20: Verwaltungsergebnis | -193.603 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -193.603 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -193.603 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -303.960 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -497.563 € |