36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Haushaltsdiagramm

-4.266.003 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.266.003 €
65,68%
-1.648.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.648.000 €
25,37%
-466.573 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-466.573 €
7,18%
-114.100 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-114.100 €
1,76%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -4.266.003 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.648.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -466.573 €
  • 14 Abschreibungen
    -114.100 €
  • Summe
    -6.494.676 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.174.215 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-6.494.676 €
20: Verwaltungsergebnis
-4.320.461 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-4.320.461 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-4.320.461 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-189.080 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-189.080 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-4.509.541 €