11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Haushaltsdiagramm

-1.023.731 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.023.731 €
70,74%
-299.139 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-299.139 €
20,67%
-62.600 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-62.600 €
4,33%
56.440 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
56.440 €
3,90%
-3.500 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.500 €
0,24%
-1.492 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.492 €
0,10%
200 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
200 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.023.731 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -299.139 €
  • 14 Abschreibungen
    -62.600 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    56.440 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -3.500 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1.492 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    200 €
  • Summe
    -1.333.822 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
56.640 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.390.462 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.333.822 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.333.822 €
29: Außerordentliches Ergebnis
500 €
30: Jahresergebnis
-1.333.322 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
651.620 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-10.420 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
641.200 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-692.122 €