11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Haushaltsdiagramm

-194.318 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-194.318 €
62,53%
-108.296 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-108.296 €
34,85%
7.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
7.000 €
2,25%
1.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.000 €
0,32%
-160 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-160 €
0,05%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -194.318 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -108.296 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    7.000 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    1.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -160 €
  • Summe
    -294.774 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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