11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Haushaltsdiagramm

-248.410 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-248.410 €
51,33%
-121.199 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-121.199 €
25,05%
-111.438 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-111.438 €
23,03%
1.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.400 €
0,29%
-1.375 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.375 €
0,28%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -248.410 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -121.199 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -111.438 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    1.400 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.375 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    100 €
  • Summe
    -480.922 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-482.422 €
20: Verwaltungsergebnis
-480.922 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
1.500 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-482.422 €
26: Ordentliches Ergebnis
-480.922 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-480.922 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-4.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-484.922 €