57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Haushaltsdiagramm

-223.150 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-223.150 €
63,69%
-87.042 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-87.042 €
24,84%
-39.447 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-39.447 €
11,26%
-746 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-746 €
0,21%
Eine Ebene Höher
  • 14 Abschreibungen
    -223.150 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -87.042 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -39.447 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -746 €
  • Summe
    -350.385 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
55.000 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
500 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
21.950 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
23.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
100.450 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-350.385 €
20: Verwaltungsergebnis
-249.935 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-249.935 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-249.935 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-299.300 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-549.235 €