36.6.02 Jugendräume
Haushaltsdiagramm
-48.653 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-48.653 €
92,47%
-2.200 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.200 €
4,18%
-1.763 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.763 €
3,35%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.500 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 800 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 100 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.400 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -52.616 € |
20: Verwaltungsergebnis | -50.216 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -50.216 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -50.216 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18.310 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -68.526 € |