51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung
Haushaltsdiagramm
620.997 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
620.997 €
75,83%
-126.821 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-126.821 €
15,49%
40.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
40.000 €
4,88%
-26.616 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-26.616 €
3,25%
-4.476 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.476 €
0,55%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 660.997 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -26.616 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -4.476 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -126.821 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -157.913 € |
20: Verwaltungsergebnis | 503.084 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 503.084 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 503.084 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 503.084 € |