51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Haushaltsdiagramm

620.997 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
620.997 €
75,83%
-126.821 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-126.821 €
15,49%
40.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
40.000 €
4,88%
-26.616 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-26.616 €
3,25%
-4.476 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.476 €
0,55%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    620.997 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -126.821 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    40.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -26.616 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -4.476 €
  • Summe
    503.084 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
660.997 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-26.616 €
12: Versorgungsaufwendungen
-4.476 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-126.821 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-157.913 €
20: Verwaltungsergebnis
503.084 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
503.084 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
503.084 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
503.084 €