11.1.02 Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten

Haushaltsdiagramm

-25.502 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-25.502 €
47,84%
-24.204 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.204 €
45,41%
2.100 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.100 €
3,94%
1.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.500 €
2,81%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -25.502 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -24.204 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    2.100 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    1.500 €
  • Summe
    -46.106 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.600 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-25.502 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.204 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-49.706 €
20: Verwaltungsergebnis
-46.106 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-46.106 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-46.106 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-46.106 €