36.6.02 Jugendräume
Haushaltsdiagramm
-48.653 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-48.653 €
88,43%
-2.200 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.200 €
4,00%
-1.763 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.763 €
3,20%
1.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.500 €
2,73%
800 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
800 €
1,45%
100 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
100 €
0,18%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.400 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -52.616 € |
20: Verwaltungsergebnis | -50.216 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -50.216 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -50.216 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18.310 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -68.526 € |