11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen
Haushaltsdiagramm
-219.947 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-219.947 €
65,55%
-105.446 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-105.446 €
31,42%
8.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
8.500 €
2,53%
1.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.500 €
0,45%
-160 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-160 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 10.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -325.553 € |
20: Verwaltungsergebnis | -315.553 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -315.553 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -315.553 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.250 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -318.803 € |