11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-270.033 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-270.033 €
52,63%
-130.573 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-130.573 €
25,45%
-108.861 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-108.861 €
21,22%
2.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.200 €
0,43%
-1.425 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.425 €
0,28%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.200 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -510.892 € |
20: Verwaltungsergebnis | -508.692 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -508.692 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -508.692 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.860 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -511.552 € |