51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung
Haushaltsdiagramm
80,32 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
80,32 €
84,82%
-8,91 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8,91 €
9,41%
2,74 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
2,74 €
2,90%
-2,29 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2,29 €
2,42%
-0,42 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,42 €
0,45%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 83,06 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -2,29 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -0,42 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8,91 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -11,63 € |
20: Verwaltungsergebnis | 71,44 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 71,44 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 71,44 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 71,44 € |