57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Haushaltsdiagramm

55.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
55.000 €
54,75%
23.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
23.000 €
22,90%
21.950 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
21.950 €
21,85%
500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
500 €
0,50%
Eine Ebene Höher
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    55.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    23.000 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    21.950 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    500 €
  • Summe
    100.450 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
100.450 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-87.042 €
12: Versorgungsaufwendungen
-746 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-39.447 €
14: Abschreibungen
-223.150 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-350.385 €
20: Verwaltungsergebnis
-249.935 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-249.935 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-249.935 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-299.300 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-549.235 €