12.2.02 Überwachung u. Sicherung des öffentl.Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht

Haushaltsdiagramm

130.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
130.000 €
48,48%
-103.586 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-103.586 €
38,63%
-12.500 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-12.500 €
4,66%
-8.546 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.546 €
3,19%
-8.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-8.000 €
2,98%
5.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.500 €
2,05%
Eine Ebene Höher
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    130.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -103.586 €
  • 14 Abschreibungen
    -12.500 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -8.546 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -8.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    5.500 €
  • Summe
    2.868 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
135.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-132.632 €
20: Verwaltungsergebnis
2.868 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
2.868 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
2.868 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-13.040 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-13.040 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-10.172 €