11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Haushaltsdiagramm

-408.348 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-408.348 €
34,93%
-299.925 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-299.925 €
25,66%
280.451 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
280.451 €
23,99%
-109.431 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-109.431 €
9,36%
70.900 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
70.900 €
6,06%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -408.348 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -299.925 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    280.451 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -109.431 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    70.900 €
  • Summe
    -466.353 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
351.351 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-817.704 €
20: Verwaltungsergebnis
-466.353 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-466.353 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-466.353 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-13.120 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-479.473 €