11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Haushaltsdiagramm

8.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
8.500 €
85,00%
1.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.500 €
15,00%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    8.500 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    1.500 €
  • Summe
    10.000 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
10.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-219.947 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-105.446 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-160 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-325.553 €
20: Verwaltungsergebnis
-315.553 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-315.553 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-315.553 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3.250 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-318.803 €