51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung
Haushaltsdiagramm
-12 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12 €
80,31%
-2,52 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2,52 €
16,85%
-0,42 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,42 €
2,83%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 58,74 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 3,78 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 62,52 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -14,94 € |
20: Verwaltungsergebnis | 47,59 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 47,59 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 47,59 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 47,59 € |