11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 10.572
-38,63 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-38,63 €
34,93%
-28,37 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-28,37 €
25,66%
26,53 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
26,53 €
23,99%
-10,35 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10,35 €
9,36%
6,71 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
6,71 €
6,06%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -38,63 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -28,37 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    26,53 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -10,35 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    6,71 €
  • Summe
    -44,11 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
33,23 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-38,63 €
12: Versorgungsaufwendungen
-28,37 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10,35 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-77,35 €
20: Verwaltungsergebnis
-44,11 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-44,11 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-44,11 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1,24 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-45,35 €