11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 10.572
-20,80 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-20,80 €
65,55%
-9,97 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9,97 €
31,42%
0,80 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,80 €
2,53%
0,14 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,14 €
0,45%
-0,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,02 €
0,05%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -20,80 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -9,97 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,80 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    0,14 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,02 €
  • Summe
    -29,85 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,95 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-20,80 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9,97 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,02 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-30,79 €
20: Verwaltungsergebnis
-29,85 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-29,85 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-29,85 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,31 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-30,16 €